| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团是太阳能级多晶硅生产商和光伏项目承包商,主要从事中国光伏产业上游和下游环节的业务。 - 除多晶硅生产外,亦从事电力销售(透过自有燃煤发电厂供应电力多晶硅生产之用,并销售多余电力予当地电 网);工程建设承包(根据EPC、PC或BT承包模式经营,为光伏及风电项目提供能源解决方案,包括工 程设计、谘询、建设、调试及运维);逆变器生产(用於光伏项目的一项关键部件)及光伏硅片及组件生产。 - 集团生产棒状的多晶硅,主要销售予国内的光伏产品制造商,生产设施位於新疆乌鲁木齐。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2025年度,集团营业额减少28.1%至152.55亿元(人民币;下同),股东 应占亏损收窄69.1%至12.05亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升4.4%至14.21亿元,毛利率增加2.9个百分点至9.3%; (二)多晶硅:营业额下降62.3%至29.25亿元,占总营业额19.2%,分部毛损收窄41.2% 至14亿元; (三)风能、光伏电站建设:营业额减少20.7%至59.15亿元,占总营业额38.8%,分部毛利下 降31.2%至11.78亿元; (四)风能、光伏电站运营:营业额上升14.2%至26.83亿元,占总营业额17.6%,分部毛利增 加11.7%至13.83亿元; (五)电气设备:营业额增长9.1%至33.3亿元,占总营业额21.8%,分部毛利则减少78.4% 至1.4亿元; (六)於2025年12月31日,集团之货币资金为92.47亿元,短期及长期借款分别为11.31亿 元及203.94亿元。流动比率为1.15倍(2024年12月31日:1.11倍),资本负债 比率(债务净额除以总权益)为41%(2024年12月31日:30.6%),存货周转天数为 129.8天(2024年12月31日:76天)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2023年4月,集团以1.4亿元人民币及2.6亿元人民币向控股股东特变电工(沪:600089)( 持有集团64.52%权益)出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电100%股权。盱眙高传风力发电主要 从事风力发电、风力发电设备、电气及电控设备销售,并持有盱眙高传观音寺三和农场官滩风电场80兆瓦风 力发电项目;崇仁县华风发电主要从事风能发电投资及营运,并持有崇仁县相山镇一期50兆瓦风力发电项目 。预期出售盱眙高传风力发电及崇仁县华风发电分别带来2294万人民币及1.3亿元人民币收益。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
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| 股本 |
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