| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事提供数字化慢病管理解决方案,业务分类如下: (1)院内解决方案:直接或透过经销商向终端医院客户分销与慢病相关的医院用品,如血糖仪、血糖试纸与 生命体征监测仪;提供名为「智云医汇」的SaaS产品,以集中、简化和自动化医院慢病管理工作流 程、透过人工智能物联网(AIoT)设备连接若干慢病管理医疗器械等设备、自动监控并追踪患者数 据;亦为制药公司提供数字营销服务; (2)药店解决方案:直接或通过经销商向药店提供慢病管理相关医疗用品;提供SaaS产品以供药店进行 线上开处方和配药;亦提供增值服务,如在微信小程序上提供电子商务解决方案的新零售服务,以及库 存管理服务; (3)个人慢病管理解决方案及其他:通过移动应用程序、小程序及微信公众号将医生与患者联系起来,为慢 病患者实现院外监测、问诊和处方开具,另提供高端会员服务;其他业务则包括保险经纪服务及广告代 理服务等。 - 集团的解决方案涵盖主要慢病,如心血管疾病(高血压和高脂血症)和糖尿病等。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额减少53.5%至16.23亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大79%至 9.24亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌10%至7.75亿元,毛利率则增长23个百分点至47.8%; (二)院内解决方案:营业额下跌55.7%至11.89亿元,占总营业额73.2%,毛利下降 15.7%至5.7亿元,毛利率则增长22.8个百分点至48%; (三)院外解决方案:营业额减少46%至4.34亿元,占总营业额26.8%,毛利则增加10.4%至 2.05亿元,毛利率增长24.1个百分点至47.2%; (四)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为2.68亿元,而银行及其他贷款为2.68 亿元,资产负债率(负债(不包括向投资者发行的金融工具)除以资产总值)为51.1%(2024 年12月31日:42.1%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||
| - 2024年1月,集团旗下安徽智医慧云科技获投资者以2亿元人民币增资,以取得其4.26%股权。完成 後,集团持有安徽智医慧云科技权益由97%被摊薄至92.87%。该公司主要从事提供医疗用品和 SaaS服务、为制药公司提供数字营销服务、产品销售及营销以及其他慢病管理相关业务。预期出售事项不 会录得盈亏。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
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| 股本 |
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