| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事研究、開發、製造及銷售無線電訊網絡優化系統設備、提供相關工程服務,以及提供電信服務及 相關增值服務。 - 集團是一家集研發、生產、銷售及服務於一體的移動通信週邊設備專業廠商,為客戶提供無線覆蓋和傳輸的整 體解決方案,於2003年在港交所主板上市,是國內同行業第一家上市公司。 - 集團在廣州科學城設有總部研發基地,在南京、美國佛吉尼亞及加利福尼亞分別設有研究所,已形成直放站、 天饋及基站子系統、數位微波三大產品系列。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六個月,集團營業額持平於22億元,股東應佔溢利減少10.6%至5524萬元。 期內業務概況如下: (一)整體毛利增加8.8%至7.06億元,毛利率增加2.6個百分點至32.1%; (二)無線電信網絡系統設備及服務:營業額持平於21.13億元,佔總營業額96.1%,除稅前利潤增 長1.5%至1.28億元; (三)運營商電信服務:營業額上升4.3%至8637萬元,除稅前虧損收窄38%至2156萬元; (四)按客戶劃分,來自中國國內三大電信運營商及中國鐵塔,以及其各自之附屬公司之收益減少14.3% 至7.01億元,佔總營業額31.9%;來自中國內地其他客戶收益則增加11.2%至2.14億 元;來自國際客戶及核心設備製造商之收益上升8.3%至11.98億元,佔總營業額54.5%; ; (五)按業務劃分,來自基站天線及子系統業務之收入減少3.7%至9.29億元,佔總營業額42.2% ;來自網絡系統業務之收入上升8.9%至4.97億元,佔總營業額22.6%;來自服務之收入增 加4.8%至4.18億元,佔總營業額19%;來自其他(包括無線傳輸)業務之收入減少9.4% 至2.7億元,佔總營業額12.3%; (六)於2026年6月30日,集團之現金及現金等值物為15.28億元,而計息銀行借貸及租賃負債分 別為9.3億元及9658萬元。平均存貨周轉期為113日(2025年6月30日:106日), 總財務槓桿比率(計息銀行借貸總額除以資產總值)為11.9%(2025年12月31日: 10.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集團建議以介紹形式於新加坡證券交易所主板第二上市。12月,集團宣布已收到新加坡 證券交易所發出的上市資格函,預期集團股票於2023年1月4日前後於新加坡證券交易所上市及開始買賣 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股本 |
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