| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團於2023年11月由藥明生物(02269)分拆於香港聯交所上市,主要向客戶(包括創新生物技術 公司及全球製藥公司)提供ADC(抗體藥物偶聯物,為抗癌生物藥品)及其他生物偶聯藥物CRDMO服務 。 - 集團提供的CRDMO服務涵蓋ADC開發過程的所有階段,包括: (1)藥物發現:發現化學藥物、連接子及有效載荷合成、偶聯發現、體外和體內表徵及可開發性研究; (2)臨床前開發:生物偶聯原液工藝開發、生物偶聯製劑開發、分析方法開發以及原料藥(DS)及藥品 (DP)的非GMP生產; (3)早期及後期臨床研究及商業化生產:後期工藝優化、工藝表徵及工藝性能鑑定、GMP生產及ADC DS/DP測試發佈、mAb中間體生產、連接子及有效載荷生產、生物偶聯藥物DS/DP生產,以 及CMC監管支持(協助客戶草擬備案文檔、回應監管問題及開展cGMP準備情況評估)。 - 集團於無錫、上海及常州經營三個基地,並計劃於新加坡建立新生產基地,預計於2026前開始GMP合規 運營。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集團營業額增加2.2倍至9.9億元(人民幣;下同),股東應佔溢利上升1.8倍至 1.56億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加1.3倍至2.61億元,毛利率減少10.1個百分點至26.4%; (二)按開發階段劃分,IND(新藥臨床試驗申請)前項目收入及IND後項目收入分別上升1.5倍及 2.8倍,至3.81億元及6.09億元,分佔總營業額38.5%及61.5%; (三)按地區劃分,來自北美、中國及歐洲營業額分別增加47.1倍、94.6%及23.4倍,至 2.6億元、5.66億元及1.29億元,分佔總營業額26.2%、57.2%及13%; (四)於2022年12月31日,集團持有銀行結餘及現金為3.35億元,另有來自關聯方貸款及租賃負 債分別為7114萬元及604萬元,流動比率為1.4倍(2021年12月31日:0.3倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集團以每股$4向東曜藥業-B(01875)股東提出收購建議,其中持有東曜藥業-B 60%權益之股東已作出不可撤銷接納承諾,涉資最多27.9億元。完成後,集團疑維持東曜藥業-B現有 業務及上市地位。3月,共有61.47%股份接納要約,集團持有東曜藥業-B權益61.47%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股本 |
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